|
|
支出决算批复表 |
财决批复03表 |
部门:廊坊市香河县人民检察院(本级) |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
8,219,879.36 |
8,219,879.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
7,909,161.92 |
7,909,161.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20404 |
检察 |
7,909,161.92 |
7,909,161.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040401 |
行政运行 |
6,059,672.76 |
6,059,672.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
1,849,489.16 |
1,849,489.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
310,717.44 |
310,717.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
310,717.44 |
310,717.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
310,717.44 |
310,717.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
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— 3 — |
|
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|
财政拨款收入支出决算批复表
|
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财决批复04表 |
部门:廊坊市香河县人民检察院(本级) 金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,466,785.20 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
7,909,161.92 |
7,909,161.92 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
310,717.44 |
310,717.44 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
9,466,785.20 |
本年支出合计 |
49 |
8,219,879.36 |
8,219,879.36 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
643,086.18 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
1,889,992.02 |
1,889,992.02 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
643,086.18 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
10,109,871.38 |
总计 |
54 |
10,109,871.38 |
10,109,871.38 |
0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
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|
|
|
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— 4 — |
|
|
|
|
|
|
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|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
财决批复05表 |
部门:廊坊市香河县人民检察院(本级) |
金额单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
643,086.18 |
643,086.18 |
0.00 |
9,466,785.20 |
9,466,785.20 |
0.00 |
8,219,879.36 |
8,219,879.36 |
0.00 |
1,889,992.02 |
1,889,992.02 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
643,086.18 |
643,086.18 |
0.00 |
9,156,067.76 |
9,156,067.76 |
0.00 |
7,909,161.92 |
7,909,161.92 |
0.00 |
1,889,992.02 |
1,889,992.02 |
0.00 |
0.00 |
20404 |
检察 |
643,086.18 |
643,086.18 |
0.00 |
9,156,067.76 |
9,156,067.76 |
0.00 |
7,909,161.92 |
7,909,161.92 |
0.00 |
1,889,992.02 |
1,889,992.02 |
0.00 |
0.00 |
2040401 |
行政运行 |
643,086.18 |
643,086.18 |
0.00 |
6,519,378.60 |
6,519,378.60 |
0.00 |
6,059,672.76 |
6,059,672.76 |
0.00 |
1,102,792.02 |
1,102,792.02 |
0.00 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,636,689.16 |
2,636,689.16 |
0.00 |
1,849,489.16 |
1,849,489.16 |
0.00 |
787,200.00 |
787,200.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310,717.44 |
310,717.44 |
0.00 |
310,717.44 |
310,717.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310,717.44 |
310,717.44 |
0.00 |
310,717.44 |
310,717.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310,717.44 |
310,717.44 |
0.00 |
310,717.44 |
310,717.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 |
2.本表批复到项级科目。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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— 5 — |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
财决批复06表 |
部门:廊坊市香河县人民检察院(本级) 金额单位:元 |
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合 计 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
5,233,479.16 |
5,233,479.16 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,514,643.06 |
1,514,643.06 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
2,548,474.00 |
2,548,474.00 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
461,159.00 |
461,159.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
709,203.10 |
709,203.10 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1,697,404.30 |
0.00 |
1,697,404.30 |
30201 |
办公费 |
142,831.94 |
0.00 |
142,831.94 |
30202 |
印刷费 |
42,220.00 |
0.00 |
42,220.00 |
30205 |
水费 |
8,115.00 |
0.00 |
8,115.00 |
30206 |
电费 |
149,368.27 |
0.00 |
149,368.27 |
30207 |
邮电费 |
100,315.58 |
0.00 |
100,315.58 |
30208 |
取暖费 |
147,849.00 |
0.00 |
147,849.00 |
30209 |
物业管理费 |
114,940.00 |
0.00 |
114,940.00 |
30211 |
差旅费 |
109,133.40 |
0.00 |
109,133.40 |
30213 |
维修(护)费 |
172,874.38 |
0.00 |
172,874.38 |
30216 |
培训费 |
12,010.00 |
0.00 |
12,010.00 |
30217 |
公务接待费 |
66,998.30 |
0.00 |
66,998.30 |
30224 |
被装购置费 |
37,078.00 |
0.00 |
37,078.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
48,383.04 |
0.00 |
48,383.04 |
30239 |
其他交通费用 |
448,088.23 |
0.00 |
448,088.23 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
97,199.16 |
0.00 |
97,199.16 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
313,007.44 |
313,007.44 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
2,290.00 |
2,290.00 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
310,717.44 |
310,717.44 |
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
975,988.46 |
0.00 |
975,988.46 |
31002 |
办公设备购置 |
439,688.46 |
0.00 |
439,688.46 |
31003 |
专用设备购置 |
523,500.00 |
0.00 |
523,500.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
12,800.00 |
0.00 |
12,800.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
2.本表批复到款级科目。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
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|
— 6 — |
|
|
|
|
|
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
财决批复07表 |
部门:廊坊市香河县人民检察院(本级) |
|
|
金额单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
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注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 |
2.本表批复到项级科目。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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— 7— |
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三公经费增减原因:根据国家政策正常减少.
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